Ultima modifica: 22 Gennaio 2016

bandi di gara e contratti 2014

Bandi di gara – 2014
Oggetto CIG Importo
agg.
Durata
lavori
Modalità
affidamento
Verbale apertura buste offerte per affidamento servizio formazione lavoratori 2014
Bando gara convenzione di cassa 2014ALLEGATO AAllegato 1Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Dispositivo di aggiudicazione provvisoria servizio di cassa
Sportello di ascolto 2014-15Allegati 2
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO D’ASSISI”
Aggiornato al 29.01.2014
URL originale: http://www.icdeandreismilano.edu.it/sito/avcp/datil190.xml

Bandi di gara – 2013
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 125, DEL 29/01/2013 PER ACQUISTO SALE PER NEVE VIA MEZZOFANTI 39,36 39,36 29/01/2013
29/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
G.S.T. PACK S.r.l. (06241010963)
Aggiudicatari:
G.S.T. PACK S.r.l. (06241010963)
SALDO FATTURA N. V1/072760, DEL 20/05/2013, PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 218,00 218,00 20/05/2013
20/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 167 DEL 07/10/2013 – SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE E POSTAZIONE PC NELLA SEGRETERIA DI VIA DE ANDREIS, 10 319,00 319,00 07/10/2013
07/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Aggiudicatari:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
SALDO FATTURA N. 13601624, DEL 10/05/2013, PER ACQUISTO MASTER VIA MEZZOFANTI 105,00 105,00 10/05/2013
10/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 565, DEL 30/06/2013, PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013 RESIDENTI SESTO SAN GIOVANNI 1.797,12 1.797,12 01/05/2013
28/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 201300220 DEL 11/07/2013, PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VIA COVA 1.085,53 1.085,53 01/07/2013
11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
Aggiudicatari:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 5, DEL 05/06/2013 PER FOTO DI CLASSE A.S. 2012/2013, N. 957 957,00 957,00 05/06/2013
05/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLI ARMANDO – Fotografo (SCLRND52C05G325P)
Aggiudicatari:
SECLI ARMANDO – Fotografo (SCLRND52C05G325P)
SALDO DOCUMENTO N. 85, DEL 02/01/2013, PER CAPARRA CONFIRMATARIA VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 3 MAGGIO 2013 VIA MEZZOFANTI 334,80 334,80 03/05/2013
03/05/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
SALDO FATTURA N. 13601123, DEL 04/04/2013 PER COSTO COPIA CONTRATTO 50314. 197,65 163,34 163,34 01/04/2013
30/05/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
ORDINE ACQUISTO N. 50, DELL’8/7/2013, PER ACQUISTO SWITCH RESTE SEGRETERIA 147,77 147,77 08/07/2013
08/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B)
Aggiudicatari:
LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B)
SALDO FATTURA N. 129, DEL 9/3/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CAPO DI PONTE 5.000,00 500,00 09/03/2013
09/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
SALDO FATTURA N.6/06881, DEL 11/04/2013 PER ACQUISTO JOLLY PHONICS SCUOLA PRIMARIA 235,53 235,53 11/04/2013
11/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ULRICO HOEPLI S.p.A. (00722360153)
Aggiudicatari:
ULRICO HOEPLI S.p.A. (00722360153)
SALDO FATTURA N. 533 DEL 04/09/2013 61,71 61,71 04/09/2013
04/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963)
Aggiudicatari:
OMNIA TIME s.a.s. di Maria Aranda Carrasco (05500660963)
SALDO FATTURA N. 124, DEL 29/01/2013 PER ACQUISTO SALE PER NEVE VIA COVA 39,36 39,36 29/01/2013
29/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
G.S.T. PACK S.r.l. (06241010963)
Aggiudicatari:
G.S.T. PACK S.r.l. (06241010963)
ORDINE DI ACQUISTO N. 34, DEL 13/05/2013, PER DIARIO A.S. 2013/2014 2.853,00 2.853,00 13/05/2013
10/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 2917 DEL 30/09/2013 – SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI 874,59 874,59 30/09/2013
30/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
SALDO FATTURA N. 491/L, DEL 5/07/2013, PER ACQUISTO TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO 327,86 327,86 01/07/2013
05/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESSUTI RAPONI di Enrico Maria Raponi s.a.s. (09473120153)
Aggiudicatari:
TESSUTI RAPONI di Enrico Maria Raponi s.a.s. (09473120153)
SALDO FATTURA N. 465 DEL 07/10/2013 – ACQUISTO TONER E MATRICI PER FOTOINCISORE IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA 151,85 151,85 07/07/2013
07/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
PAGAMENTO ANNUARIO DELLE SCUOLE DI MILANO, LODI E PROVINCE 2013 23,40 23,40 05/02/2013
05/02/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
S.G.M. di MANGIA LUIGI – Attività Editoriali (11124020154)
Aggiudicatari:
S.G.M. di MANGIA LUIGI – Attività Editoriali (11124020154)
SALDO FATTURA N. 10 PER CONSULENZA PSICOLOGICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 1.875,00 1.875,00 01/12/2012
08/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONANOMI ANDREA (BNNNDR79E03F205F)
Aggiudicatari:
BONANOMI ANDREA (BNNNDR79E03F205F)
SALDO FATTURA N. 865, DEL 05/07/2013, PER ACQUISTO PANNELLI IN BILAMINATO BIANCO 135,00 135,00 01/07/2013
05/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IO E IL LEGNO S.n.c. di M.A.S. Tasin & C. (03246060150)
Aggiudicatari:
IO E IL LEGNO S.n.c. di M.A.S. Tasin & C. (03246060150)
SALDO FATTURA N. 12610008, DEL 03/01/2013 PER COSTO COPIA CONTRATTO N. 50314 163,34 163,34 03/01/2014
03/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 12610831 RI, DEL 7/3/2013, PER ACQUISTO MASTER VIA MEZZOFANTI 105,00 105,00 07/03/2013
07/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 26, DEL 28/02/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 20/01/2013 MILANO – CORMANO SCUOLA DI VIA MEZZOFANTI 390,90 390,90 20/01/2013
20/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Aggiudicatari:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 123, DEL 29/01/2013 PER ACQUISTO SALE PER NEVE E SACCHI IMMONDIZIA VIA DE ANDREIS 98,15 98,15 29/01/2013
29/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
G.S.T. PACK S.r.l. (06241010963)
Aggiudicatari:
G.S.T. PACK S.r.l. (06241010963)
APP. 05 – PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RC E INFORTUNI ALUNNI N. A/2012/01159 DAL 07/01/13 AL 17/01/14 869,55 869,55 07/10/2013
17/01/2014
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.R.L. (Sede Operativa) (03436910966)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.R.L. (Sede Operativa) (03436910966)
SALDO FATTURA N. 40/17813, DEL 7/5/2013, PER ACUISTO MATRERIALE ESAMI LICENZA MEDIA A.S. 2012/2013 76,27 76,27 07/05/2013
07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 130/13 DEL 30/09/2013 – SPESA PER ACQUISTO HARD DISK PC DEL DSGA 74,38 74,38 30/09/2013
30/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B)
Aggiudicatari:
LG Sistemi di Leonardo Genovese (GNVLRD72P01F205B)
SALDO FATTURA N. 4022/2013, DEL 20/05/2013 PER PRESTAZIONE DIDATTICA CULTURALE IN LINGUA INGLESE DEL 14 MAGGIO 2013 701,81 701,81 14/05/2013
14/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCO – COOPERATIVA SOCIALE (04233930652)
Aggiudicatari:
EDUCO – COOPERATIVA SOCIALE (04233930652)
SALDO FATTURA N. 33/2013, DEL 05/07/2013, PER ACQUISTO TESTATE BINARI TENDE 71,40 71,40 01/07/2013
05/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE TENDE di RAIMONDI COMINESI MAURIZIO S.r.l. (12949190156)
Aggiudicatari:
LE TENDE di RAIMONDI COMINESI MAURIZIO S.r.l. (12949190156)
SALDO FATTURA N. V1/080589, DLE 03/06/2013, PER ACQUISTO TONER 117,38 117,38 03/06/2013
03/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 5693699 DEL 04/10/2013 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MAT. INFORMATICO) 161,68 161,68 04/10/2013
04/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
SALDO FATTURA N. V1/015131, DEL 31/01/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE VIA MEZZOFANTI 215,70 215,70 31/01/2013
31/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO RICEVUTA N. 65/2013/SC DEL 29/04/2013 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE TERRE VINCIANE IL 18 E 19 APRILE 2013 5.255,00 5.255,00 18/04/2013
19/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
Aggiudicatari:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 211, DEL 30/05/2013, PER NOLEGGIO AUTOBUS IN DATA 3 MAGGIO PER GROPPARELLO 763,63 763,63 03/05/2013
03/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Aggiudicatari:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 201300222, DEL 11/07/2013, PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO VIA DE ANDREIS 1.516,60 1.516,60 01/07/2013
11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
Aggiudicatari:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 40/2394, DEL 16/01/2013 PER ACQUISTO SCHEDE DI VALUTAZIONE A.S. 2012/2013. COD. CLIENTE MIME225 322,42 322,42 07/01/2013
16/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 6/07, DEL 09/04/2013 PER VISITA DIDATTICA CLASSI DI VIA COVA 788,81 788,81 09/04/2013
09/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAI – Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
Aggiudicatari:
FAI – Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
SALDO NOTA N. 1/2013 PER LEZIONI DI SPADA E CULTURA MEDIEVALE A.S. 2012/2013 2.240,00 2.240,00 01/02/2013
08/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACSD Cavalieri di Ranaan (97117580155)
Aggiudicatari:
ACSD Cavalieri di Ranaan (97117580155)
SALDO FATTURA N. 1133690565, DEL 18/02/2013, PER CANONE FOTOCOPIATORE VIA COVA, PERIODO 01/01/2013 17/02/2013 78,93 78,93 01/01/2013
31/03/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. V1/003879, DEL 11/01/13 PER ACQUISTO CARTA 212,00 212,00 07/01/2013
11/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 036-013019, DEL 12/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SNODO VIA COVA 992,80 992,80 12/04/2013
12/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
SALDO FATTURE NN. 5482-5483-5484 DEL 18/09/2013 433,74 433,74 16/09/2013
19/09/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
MABECART S.r.l. (06662420154)
PRISMA S.r.l. (06864790156)
CIENNE S.r.l. (07240820964)
Aggiudicatari:
MABECART S.r.l. (06662420154)
SALDO FATTURA N. 471, DEL 31/05/2013, PER ASSISTENZA DVA MESE DI MARZO E APRILE SESTO SAN GIOVANNI 2.433,00 2.433,00 01/03/2013
30/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 13602190, DEL 02/07/2013 PER COSTO COPIA RISOGRAPH EZ 200 162,00 162,00 01/05/2013
30/06/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
CENTRO N. 8804 PER SESSIONE MAGGIO 2013 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ASCOLI” VIA DE ANDREIS, 10 MILANO 1.793,00 1.793,00 13/05/2013
13/05/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
SALDO FATTURA N. 472 DEL 22/10/2013 – SPESA PER MANUTENZIONE FOTOINCISORE RISOGRAF IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA N. 4 65,00 65,00 22/10/2013
22/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
SALDO FATTURA N. 87 DEL 31/01/2013 E 106 DEL 6/2/2013 PER E DA VACCIAGO DEL 28/01 E 01/02/2013 540,00 540,00 31/01/2013
06/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
SALDO FATTURA N. 152, DEL 30/04/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 8/4, 13/4, 9/4 E 24/4/2013 2.345,46 2.345,46 08/04/2013
24/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Aggiudicatari:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 495, DEL 24/06/2013, PER SVOLGIMENTO PROGETTO “IO VIVO, CONOSCO, RAPPRESENTO” IN VIA MEZZOFANTI 1.441,44 1.441,44 01/02/2013
08/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI DI CLASSE ON-LINE VIA DE ANDREIS, A.S. 2013/2014 89,26 89,26 01/07/2013
26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.78/2013, DEL 17/01/2013 PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA GIOCA ALLA GINNASTICA, A.S. 2012/2013, 1^ RATA. 871,50 871,50 01/10/2012
31/01/2012
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Aggiudicatari:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
SALDO FATTURA N. 1133692390, DEL 31/03/2013, PER CONTRATTO DI NOLEGGIO 2116921411, CONVENZIONE CONSIP 163,80 163,80 01/01/2013
31/03/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. V1/103974, DEL 22/07/2013, PER ACQUISTO TESTINE DI STAMPA 99,54 99,54 22/07/2013
22/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 40/2012 PER PRESTAZIONI DIDATTICO-MUSICALI IN LINGUA INGLESE DEL 13/12/2012 336,00 336,00 13/12/2012
13/12/2012
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
APRON STAGE (11783080150)
Aggiudicatari:
APRON STAGE (11783080150)
SALDO FATTURA N. 11, DEL 7/3/2013 PER ANIM,AZIONE DIDATTICA “ANTICO EGITTO” VIA MEZZOFANTI 336,05 336,05 07/03/2013
07/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATROCENTRO PIETRASANTA (11031610154)
Aggiudicatari:
TEATROCENTRO PIETRASANTA (11031610154)
SALDO FATTURA N. 712, DEL 27/12/2012 PER ACQUISTO WIRELESS ACCESS POINT 300N PER VIA MEZZOFANTI 49,57 49,57 28/12/2012
28/12/2012
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
Aggiudicatari:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 201300123, DEL 22/04/2013, PER ACQUISTO ACCESS POINT. B.O. N. 31 65,00 65,00 22/04/2013
22/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
Aggiudicatari:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO RICEVUTA N. 88/2013, PER SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LUCCA E DINTORNI DEL 8 E 9 MAGGIO 3.392,00 3.392,00 08/05/2013
09/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
Aggiudicatari:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 46, DEL 11/07/2013, PER IMBIANCATURA AULA MAGNA VIA DE ANDREIS 595,08 595,08 08/07/2013
11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B)
Aggiudicatari:
KOZACHUCK YURIY (KZCYRY69H03Z138B)
SALDO FATTURE N, 640, 641 E 642 DELL’8/2/2013 PER ACQISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE 3 SEDI 817,54 817,54 08/02/2013
08/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
SALDO FATTURA N. 115, DEL 30/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PREMIAZIONI FINE ANNO 58,50 58,50 30/05/2013
30/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Aggiudicatari:
ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
SALDO FATTURA N. 00010967 DEL 30/09/2013 – SPESA PER ACQUISTO LIBRI (LA LINEA DEL 100+STRUMENTO) PER PLESSO SCUOLA PARIMARIA “VIA MELERI 14” 240,36 240,36 30/09/2013
30/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 579 DEL 17/05/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS MILANO – TORINO DEL 15/05, CLASSE 2^C 470,00 470,00 15/05/2013
15/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
SALDO FATTURA N. 3360, DEL 28/06/2013, PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 766,23 755,23 17/06/2013
28/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
SALDO FATTURA N. 1301001724, DEL 11/01/2013 PER CANONE PERIODO 01/02/2013 – 30/04/2013 262,65 262,65 01/02/2013
30/04/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
Aggiudicatari:
SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
SALDO FATTURA N. 380, DEL 15/04/2013 PER NOLEGGIO AUTOBUS CLASSE 1C E G. 510,10 510,10 15/03/2013
15/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
SALDO FATTURA N. V1/101231, DEL 15/07/2013, PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO 383,06 383,06 02/07/2013
15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO RICEVUTA N. 8/2013 PER ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 8 E 9 MAGGIO 2013 LUCCA E GARFAGNANA 2.250,00 2.250,00 08/05/2013
09/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
Aggiudicatari:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 04, DEL 05/03/2013 PER SERVIZI DIDATTICI DEL 5/3/2013 CLASSI TERZE VIA MEZZOFANTI 508,00 508,00 05/03/2013
05/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982)
Aggiudicatari:
ARCHEOCAMUNI di Rinetti Sara & C. s.a.s. (02893160982)
SALDO FATTURA N. 1278/2013 DEL 04/01/2013 PER CANONE ANNUALE PROTOCOLLO 60,00 60,00 01/01/2013
31/12/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
SALDO FATTURA N. V1/045975, DEL 27/03/2013, PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 460,77 460,77 18/03/2013
27/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
SALDO FATTURA N. 470, DEL 31/05/2013, PER ASSISTENZA DVA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 SESTO SAN GIOVANNI 2.386,00 2.386,00 01/01/2013
28/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 1301011141, DEL 10/07/2013 PER CANONE LOCAZIONE, CONTRATTO N. 137901/100, PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2013 260,50 260,50 01/07/2013
31/10/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
Aggiudicatari:
SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
SALDO FATTURA N. 201300048, DEL 15/02/2013, PER ACQUISTO PC VIA MEZZOFANTI 2.122,00 2.122,00 15/02/2013
15/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
Aggiudicatari:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 38/2013, DEL 7/6/13, PER PROGETTO IO CORO, PLESSO VIA MEZZOFANTI 4.177,88 4.177,88 01/02/2013
07/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT (ZLNLSN75H22F205D)
Aggiudicatari:
ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT (ZLNLSN75H22F205D)
SALDO RICEVUTA N. 94/2013/SC, DEL 20/05/2013, PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 9 E 10 MAGGIO RAVENNA E DELTA DEL PO 8.674,00 8.674,00 09/05/2013
10/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
Aggiudicatari:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 01092013, DEL 24/06/2013, PER ACQUISTO N. 66 MAGLIETTE CON LOGO SCUOLA 330,66 330,66 01/06/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOBBY & VOLLEY S.r.l. (10255220153)
Aggiudicatari:
HOBBY & VOLLEY S.r.l. (10255220153)
SALDO FATTTURA N. 1685, DEL 31/12/2012 PER ASSISTENZA DVA, MESE DI DICEMBRE 2012 758,16 758,16 01/12/2012
21/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
SALDO FATTURA N. 1301007432, DEL 10/04/2013 PER CANONE DI LOCAZIONE 1/5/2013 – 31/07/2013, CONTRATTO N. 137901/100 262,65 262,65 01/05/2013
31/07/2012
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
Aggiudicatari:
SIEMENS RENTING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (12426240151)
SALDO FATTURA N. 201300225 DELL’11/07/2013 – SPESA PER REALIZZAZIONE RETE WI-FI VIA DE ANDREIS 1.564,00 1.564,00 01/07/2013
11/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
Aggiudicatari:
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
SALDO FATTURA N. 67, DEL 25/01/2013, PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 24/01/2013 BOSCO IN CITTÀ 230,00 230,00 24/01/2013
24/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
SALDO FATTURA N. 11A13, DEL 18/03/2013 PER LA PRESTAZIONE DELL’11/4/2013 AL CASTELLO DI SAN PIETRO IN CERRO 500,00 500,00 11/04/2013
11/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UN MONDO di AVVENTURE s.n.c. di A. Sportelli e A. (06057550961)
Aggiudicatari:
UN MONDO di AVVENTURE s.n.c. di A. Sportelli e A. (06057550961)
SALDO FATTURA N. 184, DEL 25/03/2013, PER ACQUISTO PRODOTTI GIARDINAGGIO PROGETTO SCUOLA SNODO 67,97 67,97 25/03/2013
25/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
GALBIATI GARDEN S.r.l. (09900540155)
Aggiudicatari:
GALBIATI GARDEN S.r.l. (09900540155)
SALDO FATTURA N. 105/2013, DEL 5 GIUGNO 2013 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA DEL 15/05/2013 934,00 934,00 15/05/2013
15/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
Aggiudicatari:
Associazione PANDA TREK (97371640158)
SALDO FATTURA N. 664 DEL 16/11/2013 – SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS GG. 04/11/13 E 09/11/2013 (SCUOLA NATURA DESTINAZIONE ANDORA) 972,00 972,00 04/11/2013
16/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
SALDO FATTURA N. 00013204 DEL 20/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO TESTI E SUSSIDI SPECIFICI PER ALUNNI DVA (PLESSO VIA DE ANDREIS) – UTILIZZO FONDI SCUOLA SNODO H 92,72 92,72 20/11/2013
20/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 001910 del 31/05/2013 126,00 126,00 06/06/2013
19/06/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
MABECART S.r.l. (06662420154)
PRISMA S.r.l. (06864790156)
CIENNE S.r.l. (07240820964)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Uscita didattica dell’ 11/04/2013 a Castell’Arquato – Versamento acconto (rif. Estratto conto n. 02 del 30/11/2012) 952,40 952,40 11/04/2013
11/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Aggiudicatari:
F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Saldo fattura n. 5/3431503 del 09/07/2013 119,74 119,74 10/07/2013
17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
SALDO FATTURA N. 13603817 AB DEL 03/12/2103 – SPESA PER COSTO NOLEGGIO FOTOINCISORI RISOGRAF DI VIA DE ANDREIS E DI VIA MEZZOFANTI 426,00 426,00 01/10/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAFH ITALIA S.p.A. – Società Unipersonale (13059720154)
SALDO FATTURA N. 32-2013 DEL 28/11/2013 – SPESA PER EFFETTUAZIONE PICCOLI LAVORI ELETTRICI NEI PLESSI (UTILIZZO FONDI COMUNALI) 410,00 410,00 28/11/2013
28/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Aggiudicatari:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Saldo fattura n. 00247 del 24/07/2013 158,10 158,10 26/08/2013
31/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158)
Aggiudicatari:
DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158)
Saldo fattura n. 04-2013 del 13/02/2013 380,00 380,00 14/02/2013
20/02/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Aggiudicatari:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Saldo fattura n. 120 del 15/03/2013 151,30 151,30 15/03/2013
21/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 353 del 24/05/2013 763,64 763,64 16/04/2013
16/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura n. 000179 del 21/05/2013 244,99 244,99 29/05/2013
26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158)
Aggiudicatari:
DIDATTICA & SPORT S.r.l. (09922550158)
Saldo fattura n. 00003518 del 10/07/2013 2.954,54 2.954,54 16/07/2013
17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 95 del 31/03/2013 1.036,36 1.036,36 04/03/2013
09/03/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Uscita didattica del 10/04/2013 a Castell’Arquato – Versamento acconto (rif. Estratto conto n. 02 del 30/11/2012) 883,80 883,80 10/04/2013
10/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.n.c. (03016620175)
Miraga Viaggi Tour Operator (03976120406)
ODOS VIAGGI S.R.L. (08555860157)
Aggiudicatari:
F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Saldo fattura n. 000367 del 31/01/2013 215,00 215,00 08/02/2013
20/02/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
IL CARTOLAIO DI MILANO S.r.l. (05012360151)
MABECART S.r.l. (06662420154)
PRISMA S.r.l. (06864790156)
CIENNE S.r.l. (07240820964)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura n. 12/2013 del 28/05/2013 – Impegno di spesa per realizzazione laboratorio espressivo-musico-teatrale con gli alunni delle classi 4^ Scuola Primaria (rif. contratto prestazione d’opera prot. n. 812/C14 del 01/02/2013) 3.010,00 3.010,00 11/02/2013
07/06/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE 4GATTI – Compagnia di animazione (13417620153)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE 4GATTI – Compagnia di animazione (13417620153)
Saldo fattura n. 53 del 26/07/2013 419,27 419,27 15/07/2013
26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNEDIT Multimedia S.R.L. (02780890584)
Aggiudicatari:
TECNEDIT Multimedia S.R.L. (02780890584)
SALDO FATTURA N. 525 DEL 30/11/2013 – SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A SCUOLA NATURA (GHIFFA GG. 18 E 23/11/2013) – CLASSI 3A 3 3B DECORATI 672,72 672,72 18/11/2013
23/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Saldo fatture nn. 1522 e 1532 del 21/05/2013 291,12 291,12 27/05/2013
03/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura n. 40/21949 del 30/05/2013 72,83 72,83 03/06/2013
04/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 5/3704396 DEL 04/12/2013 – SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE E CANCELLERIA – FUNZIONAMENTO SEGRETERIA 119,22 119,22 02/12/2013
04/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Saldo fattura n. 219 del 02/05/2013 66,30 66,30 03/05/2013
07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 2013127497 del 31/07/2013 82,64 82,64 26/08/2013
31/08/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE S.p.A. (80009810484)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE S.p.A. (80009810484)
SALDO FATTURA N. 356 DEL 30/09/2013 – COSTO COPIA (FOTOCOPIE EFFETTUATE CON MACCHINE A NOLEGGIO PLESSI VIA COVA E VIA MEZZOFANTI – FINO AL 31/07/13) 441,35 441,35 01/05/2013
31/07/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MILCOPY di Venuti Antonio (VNTNTN51D11L308G)
Aggiudicatari:
MILCOPY di Venuti Antonio (VNTNTN51D11L308G)
Saldo fattura n. 117/2013 del 06/05/2013 418,18 418,18 20/05/2013
19/06/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Saldo fattura n. 316.293 del 09/07/2013 387,60 387,60 16/07/2013
17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Compenso per realizzazione laboratori pomeridiani (Pinocchio Va a Scuola) – a.s. 2012/13 – 1^ Quadrimestre (rif. contratto prestazione d’opera prot. n. 5616/C14 del 16/10/2012). 576,00 576,00 10/04/2013
05/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155)
Saldo fattura n. 077/2013 del 16/04/2013 460,00 460,00 16/04/2013
16/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
SALDO FATTURA N. 460 DEL 04/11/2013 – SPESA PER EFFETTUAZIONE FOTOCOPIE A COLORI C/O COPISTERIA DI ZONA (VOLANTINO GIORNATE SCUOLA APERTA SCUOLA SECONDARIA) 172,19 172,19 04/11/2013
04/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Aggiudicatari:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo fattura n. 11 del 28/03/2013 60,00 60,00 28/03/2013
03/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Aggiudicatari:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Saldo fattura n. 214 del 30/04/2013 85,00 85,00 30/04/2013
02/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
SALDO FATTURA N. 570 DEL 29/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO INCHIOSTRO E MATRICI PER FOTOINCISORE IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA N. 4 151,85 151,85 29/11/2013
29/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Pagamento spese postali del mese di Dicembre 2012 – Conto Contrattuale n. 30087214-00 474,41 474,41 11/02/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. – Area Logistica Territorial (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. – Area Logistica Territorial (97103880585)
SALDO FATTURA N. 100 DEL 06/12/2013 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE + SCHEDA SDCH PER PLESSO DOSSO VERDE (UTILIZZO FONDI SCUOLA SNODO H 2013/14) 89,34 89,34 06/12/2013
06/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M)
Aggiudicatari:
ELETTRODOMESTICI BAUSAN di PEZZI A.M. (PZZLSN72P14F205M)
Saldo fattura n. 000116 del 31/03/2013 150,00 150,00 25/03/2013
25/03/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.r.l. (00229250162)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
AUTOSERVIZI FACCHINETTI S.n.c. (02020920159)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967)
SALDO FATTURA N. 30-2013 DEL 15/10/2013 – EFFETTUAZIONE PICCOLI LAVORI ELETTRICI (UTILIZZO FONDIO DELL’ENTE LOCALE) 230,00 230,00 15/10/2013
15/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Aggiudicatari:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Saldo fattura n. 5 del 09/01/2013 65,00 65,00 09/01/2013
31/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Pagamento n. 1 volume “Annuario delle Scuole di Milano/Lodi e Province 2013” 23,40 23,40 24/01/2013
31/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
A.M. di MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S)
Aggiudicatari:
A.M. di MANGIA ADRIANO (MNGDRN69P21F205S)
Saldo fattura n. 315.724 del 28/06/2013 406,56 406,56 04/07/2013
09/07/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 48 del 29/01/2013 85,00 85,00 30/01/2013
31/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 02 del 15/02/2013 50,00 50,00 15/02/2013
15/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERUCCI ALDO – Elettricità – Idraulica (PRCLDA50P27F205X)
Aggiudicatari:
PERUCCI ALDO – Elettricità – Idraulica (PRCLDA50P27F205X)
Saldo fattura n. 671 del 23/01/2013 625,00 625,00 25/01/2013
12/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura n. 18/2013/00 del 23/03/2013 262,81 262,81 25/03/2013
17/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Baldi Strumenti Musicali New S.r.l. (06449380960)
BOSONI S.R.L. (08019070153)
K.F. Strumenti Musicali S.r.l. (11714120158)
Strumenti Musicali Prina S.r.l. (12095480153)
LUCKY MUSIC NETWORK S.r.l. (13090770150)
Aggiudicatari:
BOSONI S.R.L. (08019070153)
SALDO FATTURA N. 1174 DEL 06/11/2013 – SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI GG. 05/11/2013 A “BOSCOINCITTÀ” – MILANO 340,00 340,00 06/11/2013
06/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
Autoservizi Vajolet s.n.c. di Piersigilli Massimo (01670600228)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo fattura n. 34 del 24/01/2013 303,93 303,93 25/01/2013
31/01/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Aggiudicatari:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo fattura n. 109 del 25/05/2013 72,00 72,00 28/05/2013
28/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Aggiudicatari:
ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
SALDO FATTURA N. 202 DEL 28/10/2013 – SPESA PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ED AGGIORNAMENTO PC CLIENT DELLA SEGRETERIA DI VIA DE ANDREIS N. 10 (AXIOS – SYBASE), 240,00 240,00 28/10/2013
28/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Aggiudicatari:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura n. 268 del 28/05/2013 151,30 151,30 28/05/2013
03/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 00007753 del 03/07/2013 293,25 293,25 05/07/2013
09/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 474 DEL 08/11/2013 – SPESA PER EFFETTUAZIONE FOTOCOPIE A COLORI C/O COPISTERIA ESTERNA 123,00 123,00 08/11/2013
08/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Aggiudicatari:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo fattura n. 1728974 del 14/03/2012 47,81 47,81 08/02/2013
26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
SALDO FATTURA N. 6855 DEL 15/11/2013 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 – PLESSO VIA DE ANDREIS 153,30 153,30 15/11/2013
15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MABECART S.r.l. (06662420154)
Aggiudicatari:
MABECART S.r.l. (06662420154)
SALDO FATTURE N. 698 E 699 DEL 04/03/2013 E N. 734 DEL 06/03/2013 700,41 700,41 27/03/2013
03/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
SALDO FATTURA N. 5/3721672 DELL’11/12/2013 – SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO (DICEMBRE 2013) 121,96 121,96 10/12/2013
11/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Impegno di spesa per acquisto materiale musicale (rif. ns. ordine prot. n. 3645/C14 del 09/07/2013) 442,62 442,62 01/07/2013
28/08/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BOSONI S.R.L. (08019070153)
Aggiudicatari:
BOSONI S.R.L. (08019070153)
SALDO FATTURA N. 0013700/2013 DEL 04/11/2013 – RINNOVO CONTRATTO ANNUALE (DA NOV. 2013 A NOV. 2014) CON SOCIETÀ ESTERNA PER GESTIONE DOMINIO WWW.ICFRANCESCODASSISI.GOV.IT 99,00 99,00 07/11/2013
07/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALICOM S.R.L. – Unipersonale (01804720694)
Aggiudicatari:
ALICOM S.R.L. – Unipersonale (01804720694)
ORDINE N. 1140/8686/0/1279 – DATA VISITA 22/05/2013 294,00 294,00 22/05/2013
22/05/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
Consorzio Valorizzazione Cult. “La Venaria Reale” (97704430012)
Aggiudicatari:
Consorzio Valorizzazione Cult. “La Venaria Reale” (97704430012)
Saldo fattura n. 3/2013 del 06/06/2013. Impegno di spesa per realizzazione Laboratorio pomeridano teatrale – 2° Quadrimestre – per gli alunni della Scuola Secondaria di Via Dalmazia n. 4 (rif. contratto prot. n. 558/C14 del 29/01/2013) 1.818,20 1.818,20 07/02/2013
07/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXTRAMONDO – Associazione Culturale (10904200150)
Aggiudicatari:
EXTRAMONDO – Associazione Culturale (10904200150)
Saldo fattura n. 5/3254948 del 12/04/2013 105,49 105,49 15/04/2013
17/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
ACCONTO E SALDO FATTURA N. 130034 DEL 16/01/2013 – ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRIESTE/REDIPUGLIA – CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA – DAL 17 AL 19 APRILE 2013 7.965,00 7.965,00 17/04/2013
19/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.n.c. (03016620175)
Miraga Viaggi Tour Operator (03976120406)
ODOS VIAGGI S.R.L. (08555860157)
CANELLA TOUR (09910820019)
Associazione PANDA TREK (97371640158)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI S.R.L. (08555860157)
Saldo fattura n. 16 del 17/01/2013 66,30 66,30 21/01/2013
22/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 40/15552 del 16/04/2013 135,41 135,41 17/04/2013
23/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 1082 del 31/05/2013 1.055,50 1.055,50 03/06/2013
04/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Saldo fattura n. 75/C del 28/02/2013 82,76 82,76 03/04/2013
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
EMPORIUM S.r.l. (01524840087)
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
CANGURO OFFICE s.a.s. di Sadocco Nicola & c. (03213910288)
PRISMA S.r.l. (06864790156)
CIENNE S.r.l. (07240820964)
LYRECO ITALIA S.P.A. (11582010150)
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
EMPORIUM S.r.l. (01524840087)
SALDO FATTURA N. 40/50355 DEL 08/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI E STAMPATI (FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO) 65,19 65,19 22/10/2013
22/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 3344 DEL 04/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO SALE PER SCIOGLIMENTO NEVE E MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DECORATI 176,00 176,00 04/11/2013
04/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
SALDO FATTURA N. 65/2013 DEL 09/12/2013 – SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DVA (UTILIZZO FONDI SCUOLA SNODO H) 53,40 53,40 09/12/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura n. 118 del 09/07/2013 269,00 269,00 10/07/2013
17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Aggiudicatari:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
SALDO FATTURA N. 949 DEL 05/12/2013 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA PLESSO DI VIA DALMAZIA N. 4 159,50 159,50 05/12/2013
05/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FTRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FTRGTN53L20F205J)
Saldo Ricevuta n. 29/2013/SC del 18/03/2013 – organizzazione viaggio d’istruzione a Venezia gg. 15/03/2013 987,00 987,00 15/03/2013
15/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK (97371640158)
Aggiudicatari:
PANDA TREK (97371640158)
Saldo fattura n. 293 del 14/06/2013 927,00 927,00 14/06/2013
19/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 19/2013 del 05/07/2013 225,00 225,00 05/07/2013
09/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
Aggiudicatari:
AGATIELLO GERARDO (GTLGRD56M11D696F)
DURC irregolare – Intervento sostitutivo – comunicazione preventiva Ditta KF Strumenti Musicali di Milano (Cod. Fiscale della ditta irregolare: 11714120158) 725,00 725,00 13/02/2013
29/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
INPS – Agenzia Complessa di Milano Fiori (80078750587)
Aggiudicatari:
INPS – Agenzia Complessa di Milano Fiori (80078750587)
Saldo fattura n. 40/28594 del 23/07/2013 278,07 278,07 28/06/2013
23/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 1132 DEL 28/10/2013 – IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS – USCITA DEL 24/10/2013 ALL’ACQUARIO DI GENOVA CON CLASSI 2^A E B PLESSO MEZZOFANTI) 480,00 480,00 28/10/2013
28/10/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. (10710630152)
Saldo fattura n. 5539060 del 01/02/2013 101,98 101,98 08/02/2013
20/02/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura n. 87/A del 13/06/2013 221,61 221,61 13/06/2013
19/06/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
EMPORIUM S.r.l. (01524840087)
JOLLY CART S.r.l. (02199200342)
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
ASSIFONET S.r.l. (13286770154)
Aggiudicatari:
EMPORIUM S.r.l. (01524840087)
SALDO FATTURA N. 686 DEL 30/11/2013 – SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS ER TRASPORTO ALUNNI AD ANDORA (GG, 25 E 30 NOVEMBRE 2013) 972,00 972,00 25/11/2013
30/11/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.r.l. (00229250162)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
COLOMBO AUTOSERVIZI S.r.l. (05821640967)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Progetto “LENS” a.s. 2012/13 – versamento della prima rata d’acconto 2.300,00 2.300,00 23/04/2013
02/07/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale ALICE IN CITTA’ (97396230159)
Saldo dattura n. 68 del 12/02/2013 138,60 138,60 12/02/2013
20/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 315 del 11/07/2013 245,88 245,88 11/07/2013
17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNACE CURTI di Curti Alberto (CRTLRT44E06F205E)
Aggiudicatari:
FORNACE CURTI di Curti Alberto (CRTLRT44E06F205E)
Saldo fattura n. 295 del 19/06/2013 99,98 99,98 20/06/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 2268 del 12/07/2013 655,90 655,90 15/07/2013
17/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura n. 30278-13 del 05/03/2013 106,40 106,40 11/03/2013
21/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SYSTEMAX ITALY S.r.l. (con socio unico) (08376630151)
Aggiudicatari:
SYSTEMAX ITALY S.r.l. (con socio unico) (08376630151)
Saldo fattura n. 29 del 28/02/2013 872,73 872,73 04/02/2013
09/02/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
SALDO FATTURA N. 546 DEL 27/11/2013 – SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SALA STAMPA DI VIA DALMAZIA N. 4 69,30 69,30 26/11/2013
27/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 2566 del 21/03/2013 128,40 128,40 03/04/2013
10/04/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
EMPORIUM S.r.l. (01524840087)
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
CIENNE S.r.l. (07240820964)
ASSIFONET S.r.l. (13286770154)
CENTRO TECNICO UFFICIO (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo Nota di Contributo n. 50/2013 del 16/04/2013 (compenso per attività didattica “La zattera di terra” destinata agli alunni delle Prime Scuola Primaria – gg. 16/04/2013) 1.133,00 1.133,00 16/04/2013
16/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass.ne Culturale “Teatrolaboratorio Pane e Mate” (12751000154)
Aggiudicatari:
Ass.ne Culturale “Teatrolaboratorio Pane e Mate” (12751000154)
Saldo fattura n. 5/3373993 del 10/06/2013 231,75 231,75 11/06/2013
19/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
SALDO FATTURA N. 5700947 DEL 16/10/2013 – SPESA PER ACQUISTO FAX LASER PER PORTINERIA PLESSO MELERI + MATERIALE DI CONSUMO (INFORMATICO) PER SEGRETERIA 108,40 108,40 16/10/2013
16/10/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (02044501001)
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
NEW MAC S.R.L. (06114850156)
SAFE PC S.r.l. (06344110967)
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura n. 96 del 24/04/2013 – Organizzazione viaggio d’istruzione a Verona/Sirmione – classi Seconde Scuola Media – gg. 245/04/2013 1.890,00 1.890,00 24/04/2013
24/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Aggiudicatari:
F.lli Valvassori Viaggi di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Saldo fattura n.5/3449323 del 17/07/2013 113,08 113,08 18/07/2013
19/07/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (01636440024)
Codice CIG: ZE106ADFD6 – Cod. Mecc. MIIC8AK002 – PolizzA n. 14976 – Assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale (periodo 16/01/2013 – 16/01/2014) 5.325,00 5.325,00 12/02/2013
16/01/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INA ASSITALIA S.p.A. (00409920584)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Società Reale Mutua di Assicurazione S.p.A. (00875360018)
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (02983670361)
AMBIENTESCUOLA S.R.L. (Sede Operativa) (03436910966)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura n. 2295 del 22/05/2013 500,00 500,00 22/05/2013
22/05/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
STAR LODI SPA SOCIETA`TRASPORTI AUTOMOBILISTICI RE (00798460150)
AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO S.r.l. (01793820166)
C.T.L. – CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (02581930969)
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Autoservizi BERTOLA OTTAVIO (BRTTTV53B17C730M)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura n. 131 del 21/03/2013 65,00 65,00 22/03/2013
26/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 222 del 07/05/2013 70,29 70,29 07/05/2013
09/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura n. 55 del 26/03/2013 220,00 220,00 08/03/2013
08/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
ARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni (CPLFNC68P62F205H)
Aggiudicatari:
ARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni (CPLFNC68P62F205H)
Saldo fattura n. 40/31786 del 27/08/2013 20,82 20,82 01/07/2013
27/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 113 del 11/02/2013 144,00 144,00 13/02/2013
27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIENNE S.r.l. (07240820964)
Aggiudicatari:
CIENNE S.r.l. (07240820964)
Saldo Nota di Addebito n. 034/13 – Compenso per servizio “Sportello 3A – 2° quadrimestre a.s. 2012/2013” – rif. contratto prot. n. 568/C14 del 30/01/2013. 3.000,00 3.000,00 01/02/2013
05/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità – Onlus” (97026250155)
Saldo fattura n. 75 del 20/02/2013 66,30 66,30 21/02/2013
04/03/2013
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Totali Numero Lotti: 187 133.817,64 129.306,64
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