Ultima modifica: 18 Gennaio 2021

Dati 2020

I.C.S. “VIA DE ANDREIS”
Aggiornato al 18.01.2021
URL originale: https://www.icdeandreismilano.edu.it/sito/avcp/datil190-2020.xml

Bandi di gara – 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura elettronica n. 9 del 13/01/2020 418,18 418,18 13/12/2019
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 7230593 del 27/10/2020 180,25 180,25 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2019/20 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2019 – quota Imponibile) 2,00 2,00 05/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Aggiudicatari:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 09/07/2020 990,00 990,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale VARIAZIONI SUL TEMA (97491900151)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale VARIAZIONI SUL TEMA (97491900151)
fattura n. 73/PA2020 del 25/05/2020 175,00 175,00 16/03/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583)
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
sALDO nota di debito n. 000000011/I01/2020 del 07/02/2020 13,00 13,00 07/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Aggiudicatari:
COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2020/2940 del 30/11/2020 110,00 110,00 01/09/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura elettronica n. V3-7424 del 13/07/2020 190,30 190,30 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 35/PA del 27/02/2020 54,30 54,30 20/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. 137/P del 07/02/2020 363,64 363,64 07/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 10 del 16/01/2020 328,00 328,00 16/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Saldo fattura elettronica n. 38/FE del 29/01/2020 717,00 717,00 20/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 78-2020 del 21/09/2020 840,00 840,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Enjoy Your English di C astelli A. e Costa G. snc (08984300965)
Aggiudicatari:
Enjoy Your English di C astelli A. e Costa G. snc (08984300965)
Saldo fattura elettronica n. 3333/2020 del 15/05/2020 275,00 275,00 11/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Saldo fattura elettronica n. 227 del 03/06/2020 750,00 750,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 285/2020 del 22/11/2020 (no split Payment) 1.427,40 1.427,40 27/07/2020
26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettronica n. 90/2020 del 10/09/2020 2.520,00 2.520,00 07/09/2020
10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Aggiudicatari:
C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0002971 del 28/02/2019 16,39 16,39 07/02/2019
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 12 del 13/01/2020 181,82 181,82 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 2733/EL del 24/01/2020 580,00 580,00 01/02/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD390.FTPA del 29/05/2020 669,85 669,85 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo parcella/fattura n. 1/E del 09/06/2020 252,00 252,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Aggiudicatari:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura elettronica n. V3-13282 del 12/11/2020 197,49 197,49 11/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 9/001 del 04/02/2020 330,00 330,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 10E/2020 del 28/10/2020 640,00 640,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. 191 del 18/05/2020 220,00 220,00 04/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 75/001 del 20/11/2020 150,00 150,00 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 357/FE del 18/05/2020 113,33 113,33 11/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD37.FTPA del 29/01/2020 96,32 96,32 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 20/P del 17/01/2020 409,09 409,09 16/01/2020
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
fattura n. 20602823 del 10/12/2020 72,20 72,20 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Impegno di spesa per acquisto camici e casacche da lavoro per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi – (rif. ordine Me.Pa. n. 5928539 del 16/12/2020) 886,02 0,00 16/12/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 0/1812 del 28/10/2020 267,88 267,88 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 491 del 20/10/2020 460,00 460,00 01/09/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 222/PA del 22/09/2020 344,00 344,00 14/09/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. 331 del 10/07/2020 200,00 200,00 01/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo e DPI per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota Imponibile) 869,00 869,00 01/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Impegno di spesa per effettuazione lavori di ampliamento rete Wi-Fi plesso Ascoli – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 3.384,00 3.384,00 21/09/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 97/PI del 23/01/2020 203,50 203,50 22/01/2020
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Aggiudicatari:
Fond. Museo Naz.le della Scienza e Tecnica Leonard (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. 18600871 del 15/11/2018 1.015,80 1.746,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura elettronica n. 2973/P del 31/07/2020 67,03 67,03 20/07/2020
20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. VEL103 del 16/10/2020 73,00 73,00 12/10/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Saldo fattura elettronica n. 950 del 16/09/2020 110,00 110,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MEDICA s.a.s. (07056550150)
Aggiudicatari:
LA MEDICA s.a.s. (07056550150)
Saldo fattura elettronica n. 183 del 23/04/2020 1.050,00 1.050,00 16/03/2020
27/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD382.FTPA del 29/05/2020 132,00 132,00 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 20204E17318 del 10/07/2020 239,00 239,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 20601986 del 15/09/2020 72,20 72,20 14/09/2020
14/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 14583 del 16/11/2020 165,00 165,00 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 11 del 13/01/2020 190,91 190,91 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 116/2020 del 10/06/2020 31,17 31,17 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Aggiudicatari:
A.D. COPIA, COPIAE s.a.s. di Valanà Davide & c. (12957350155)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-12136 del 26/10/2020 374,81 374,81 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 658/FE del 02/12/2020 9,40 9,40 02/12/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ISOLA DEL TESORO s.a.s. di Colavito (02475260960)
Aggiudicatari:
L’ISOLA DEL TESORO s.a.s. di Colavito (02475260960)
Saldo fattura elettronica n. 20602055 del 23/09/2020 77,32 77,32 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. P0011835 del 23/11/2020 115,32 115,32 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 4780/P del 11/12/2020 84,41 84,41 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. P0008810 del 09/06/2020 344,77 344,77 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 19610469 del 10/02/2020 149,64 149,64 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 2568/2020 del 01/12/2020 843,60 843,60 01/12/2020
09/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC S.r.l. (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC S.r.l. (03878640238)
Saldo fattura elettronica n. VN_1_2020 del 15/01/2020 208,00 208,00 15/01/2020
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Aggiudicatari:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Saldo fattura elettornica n. 186 del 14/05/2020 40,00 40,00 14/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Impegno di spesa per acquisto carrelli porta materiale di pulizia previo utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota imponibile) 1.432,00 1.432,00 14/09/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura n. 0010012563 del 24/12/2020 – Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per i servizi igienici del plesso Mezzofanti – contrasto COVID-19 – (rif. ordine Me.Pa. n. 5904102 del 04/12/2020) 467,70 467,70 04/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA S.r.l. (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA S.r.l. (11582010150)
Saldo fattura elettronica n. 347/PA del 13/11/2020 320,43 320,43 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. FPA 5/20 del 24/06/2020 616,50 616,50 25/05/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 13946 del 09/11/2020 257,80 257,80 02/11/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 1/8 del 02/07/2020 560,00 560,00 01/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO UFFICIO S.R.L. (04845130659)
Aggiudicatari:
MONDO UFFICIO S.R.L. (04845130659)
Saldo fattura elettronica n. 225/2019 del 16/10/2019 963,93 963,93 27/07/2019
26/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 10/01/2020 1.786,00 1.786,00 01/12/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.G.B.P. Sr.l. (06308400966)
Aggiudicatari:
S.G.B.P. Sr.l. (06308400966)
Saldo fattura elettronica n. 32 del 06/02/2020 1.750,00 1.750,00 07/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Aggiudicatari:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Saldo fattura elettronica n. 000194/PA del 28/05/2020 239,60 239,60 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BI.VI. S.R.L. a socio unico (13458350157)
Aggiudicatari:
BI.VI. S.R.L. a socio unico (13458350157)
Saldo fattura elettronica n. 42/001 del 03/07/2020 150,00 150,00 02/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. FPA 58/20 del 01/07/2020 4.200,00 4.200,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo (Detergente per sanificazione banchi/Cattedre) – per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5696181 (Quota Imponibile) 290,00 290,00 07/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & C. S.R.L. (03332690969)
Saldo fattura elettronica n. FPA 16/20 del 09/12/2020 349,00 349,00 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 83/E del 30/11/2020 539,50 539,50 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Saldo fattura elettronica n. 1/2/120 del 05/01/2020 279,50 279,50 03/02/2020
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Saldo fattura elettronica n. M001975087 del 01/01/2020 660,72 660,72 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 17/21 del 18/02/2020 44,00 44,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUTTO UFFICIO S.r.l. (04618450961)
Aggiudicatari:
TUTTO UFFICIO S.r.l. (04618450961)
Saldo fattura elettronica n. 19610308 del 29/01/2020 149,64 149,64 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 192 del 18/05/2020 1.000,00 1.000,00 16/03/2020
16/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 145/P del 10/02/2020 363,64 363,64 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD381.FTPA del 29/05/2020 980,96 980,96 25/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 89_20 del 20/06/2020 75,00 75,00 01/04/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Saldo fattura elettronica n. V3-13283 del 12/11/2020 92,26 92,26 11/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FPA 1/20 del 09/01/2020 660,00 660,00 02/01/2020
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 151/2020 del 30/06/2020 139,00 139,00 26/06/2020
26/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettronica n. PAE0040649 del 31/12/2019 48,00 48,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. V2/015437 del 24/02/2020 1.062,93 1.062,93 21/02/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura elettronica n. 000898 del 19/11/2020 962,50 962,50 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Saldo fattura elettronica n. 60 del 09/01/2020 139,00 139,00 07/01/2020
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 4 del 02/07/2020 1.375,00 1.375,00 03/02/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Aggiudicatari:
LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Saldo fattura elettronica n. FPA 6/20 del 14/07/2020 271,50 271,50 01/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo Fattura Elettronica n. V3-13284 del 12/11/2020 126,47 126,47 10/11/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD1110.FTPA del 22-12-2020 – Impegno di spesa per acquisto calzature antinfortunistiche per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi – (rif. ordine Me.Pa. n. 5884690 del 26/11/2020) 385,00 0,00 26/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Impegno di spesa per pagamento manutenzione annuale dei 5 defibrilaltori ZOLL in dotazione ai plessi (rif. ordine prot. n. 6597/VI.2 del 08/10/2019) – quota imponibile 450,82 550,00 08/10/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Sakdo fattura elettronica n. 16PAC / 20 del 03/02/2020 595,00 595,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO (00989700968)
Aggiudicatari:
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO (00989700968)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD1054.FTPA de 27/11/2020 – Impegno di spesa per acquisto n. 2 macchine lavapavimenti – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota Imponibile) 5.160,00 5.160,00 21/09/2020
27/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 000535 del 31/07/2020 5.344,80 5.344,80 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. DI CAPELLO ANDREINA & C. S.A.S. (04754910158)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo, DPI e dipenser per igienizzante – per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5690542 (Quota Imponibile) 1.799,00 1.799,00 28/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 754 del 26/10/2020 1.710,00 1.710,00 19/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. E268 del 15/10/2020 9.811,00 9.811,00 02/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREGI S.R.L. (12294771006)
Aggiudicatari:
TREGI S.R.L. (12294771006)
Saldo fattura elettronica n. 695 del 10/09/2020 102,00 102,00 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Aggiudicatari:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Saldo fattura elettronica n. FPA 3/20 del 23/04/2020 628,00 628,00 13/01/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 000000002275 del 15/11/2019 9.360,00 9.360,00 30/09/2020
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0017495 del 31/12/2019 60,00 60,00 07/02/2020
07/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 49 del 30/03/2020 98,59 98,59 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Aggiudicatari:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Saldo fattura elettronica n. 61/001 del 28/09/2020 170,00 170,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Saldo fattura elettronica n. 349 del 24/07/2020 195,00 195,00 02/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 16/01/2020 95,00 95,00 13/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Aggiudicatari:
AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Saldo fattura elettronica n. 3713 del 08/04/2020 6.631,00 6.631,00 23/03/2020
10/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 24 del 15/01/2020 225,00 225,00 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo Fattura Elettronica n. 2649 del 12/03/2020 139,00 139,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Impegno di spesa per pagamento contratto prestazione d’opera professionale per “sportello psicologico” – rif. contratto prot. n. 0007533/U del 14/12/2020 1.600,00 0,00 14/12/2020
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELONI GIULIA (MLNGLI70H49F205T)
Aggiudicatari:
MELONI GIULIA (MLNGLI70H49F205T)
Saldo fattura elettronica n. V3-11460 del 14/10/2020 174,75 174,75 12/10/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FT 000317 del 31/01/2020 147,18 147,18 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 32/001 del 10/06/2020 150,00 150,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Aggiudicatari:
BLANCO ROSARIO (BLNRSR74T11C351X)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di pulizia, DPI e Bidoni aspiratutto, previo utilizzo fondi M.I. ex art. 231 (Quota imponibile) 3.100,14 3.100,14 14/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FPA 13/20 del 23/10/2020 270,00 270,00 01/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 10/20 del 30/09/2020 835,00 835,00 01/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 14/20 del 18/11/2020 505,00 505,00 02/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura n. 315/2020 del 28/12/2020 – Impegno di spesa per intervento tecnico su fotocpiatrice in dotazione alla Sala Stampa del plesso Mezzofanti – (rif. ordine prot. n. 7197/U del 05/12/2020) 246,44 246,44 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettornica n. FATTPA 71_20 del 23/05/2020 50,00 50,00 16/03/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA s.a.s di Cleopatra Antonio (02885451217)
Saldo fattura elettronica n. 6/E del 03/01/2020 411,82 411,82 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (08930730968)
Saldo fattura elettronica n. 20/301509 del 17/12/2020 867,00 0,00 09/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL S.p.A. (08551090155)
Aggiudicatari:
GECAL S.p.A. (08551090155)
Saldo fattura elettronica n. 40 del 07/02/2020 424,00 424,00 06/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Saldo fattura elettronica n. 2020.FD114.FTPA del 28/02/2020 4.980,99 4.980,99 07/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2019/2242 del 23/09/2019 90,16 90,16 01/09/2019
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fatturaelettronica n. P00003 del 18/06/2020 41,50 41,50 01/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 0112200018676 del 09/09/2020 83,24 83,24 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA SRL – Società a Socio Unico (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA SRL – Società a Socio Unico (05602670969)
Saldo parcella/fattura n. 2/E del 09/06/2020 1.619,00 1.619,00 13/01/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Aggiudicatari:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo per contrasto COVID-19 – utilizzo fondi M.I. ex art. 231 – Ordine Me.Pa. n. 5690433 (Quota Imponibile) 623,30 623,30 07/09/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_20 del 14/04/2020 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL RIMBOMBO (92009300069)
Saldo fattura elettronica n. 86/P del 31/01/2020 681,82 681,82 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 61/PA del 17/02/2020 110,00 110,00 06/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT S.r.l.S. (06291800826)
Saldo fattura elettronica n. 38/PA del 11/09/2020 2.225,50 2.225,50 24/08/2020
12/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREATIVE S.r.l. (02223040805)
Aggiudicatari:
CREATIVE S.r.l. (02223040805)
Saldo fattura elettronica n. 200745/E del 26/02/2020 2.650,00 2.650,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA S.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA S.r.l. (02115770469)
Impegno di spesa per acquisto n. 1 lampada per Videoproiettore BENQ collegato alla LIM – Aula LIM Plesso Meleri – (rif. ordine Me.Pa. n. 5928567 del 16/12/2020) 65,00 0,00 16/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 9 del 16/01/2020 368,00 368,00 16/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Saldo fattura elettronica n. 63/P del 28/01/2020 1.727,27 1.727,27 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Saldo fattura elettronica n. 370 del 29/07/2020 920,00 920,00 01/06/2020
25/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. 128/P del 07/02/2020 818,18 818,18 06/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Totali Numero Lotti: 141 117.387,42 114.413,78
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