Ultima modifica: 20 Gennaio 2020

I.C.S. “VIA DE ANDREIS”
Aggiornato al 20.01.2020
URL originale: https://www.icdeandreismilano.edu.it/sito/avcp/datil190-2019.xml

Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura elettronica n. 131/PI del 26/02/2019 326,23 326,23 28/02/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Saldo fattura elettronica n. V3-15153 del 09/07/2019 453,97 453,97 11/07/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 166 del 15/06/2019 614,75 614,75 18/06/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Saldo fattura elettronica n. FPA 14/19 del 24/09/2019 358,20 358,20 25/09/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 0000641PA del 25/11/2019 41,38 41,38 28/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Saldo fattura elettronica n. VN_429_2019 del 08/11/2019 147,54 147,54 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Aggiudicatari:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2019/20 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2019 – quota Imponibile) 929,51 0,00 29/11/2019
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Aggiudicatari:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Saldo fattura elettronica n. P65 del 13/05/2019 1.083,61 1.083,61 21/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Conferma n. 184 – Ravenna e il Delta del Po – 13-14 Maggio 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato 5.547,95 5.547,95 18/03/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. P00007 del 08/05/2019 98,36 98,36 17/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. V3-15291 del 12/07/2019 632,25 632,25 16/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 6362/P del 31/07/2019 110,95 110,95 26/08/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 19602223 del 04/07/2019 63,38 63,38 09/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. V3-15234 del 11/07/2019 431,38 431,38 13/07/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. V3-23151 del 06/11/2019 329,50 329,50 08/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. FPA 8/19 del 02/03/2019 90,16 90,16 05/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPAGNA ALESSANDRA (CMPLSN68M41F205U)
Aggiudicatari:
CAMPAGNA ALESSANDRA (CMPLSN68M41F205U)
Saldo fattura elettronica n. 20194E15396 del 21/05/2019 471,77 471,77 28/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Conferma n. 185 – Trento e Rovereto – 29-30 Aprile 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato 4.957,38 4.957,38 18/03/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 81PA del 17/04/2019 120,49 120,49 02/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511)
Aggiudicatari:
ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511)
Saldo fattura elettronica n. 00186/terpa/2019 del 14/05/2019 2.341,80 2.341,80 22/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 88 del 09/05/2019 786,89 786,89 10/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Aggiudicatari:
WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Saldo fattura elettronica n. 04E/2019 del 12/06/2019 4.985,25 4.985,25 13/06/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. PA513 del 07/10/2019 270,49 270,49 08/10/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 19603514 del 20/11/2019 59,18 59,18 25/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 6/PI del 18/01/2019 170,49 170,49 23/01/2019
16/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Conferma n. 183 – Firenze – 2-3 Maggio 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato 2.544,26 2.544,26 18/03/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 1240/EG del 24/04/2019 81,97 81,97 06/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (97656000011)
fattura n. VEL136 del 30/08/2019 97,54 97,54 26/09/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Saldo fattura elettronica n. 0000287PA del 22/05/2019 207,21 207,21 22/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Saldo fattura elettronica n. n. 2/PA del 18/01/2018 600,00 600,00 09/02/2018
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. 589/EG del 07/03/2019 47,54 47,54 19/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (97656000011)
Saldo fattura elettronica n. 0000250PA del 30/04/2019 1.136,80 1.136,80 09/05/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Saldo fattura elettronica n. P138 del 20/11/2019 922,13 922,13 21/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Saldo fattura elettronica n. FPA 1/19 del 11/02/2019 439,18 439,18 14/02/2019
16/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 20194E34221 del 17/12/2019 138,32 138,32 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 11-2019 del 10/04/2019 634,43 634,43 06/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A)
Aggiudicatari:
SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A)
Saldo fattura elettronica n. FT 001102 del 31/03/2019 389,10 389,10 02/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. V3-15350 del 15/07/2019 168,25 168,25 17/07/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0002971 del 28/02/2019 16,39 16,39 06/05/2019
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Saldo fattura elettronica n. 13/FE del 21/02/2019 (compreso bollo) 90,16 90,16 06/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRADA LUISA AMIRA (STRLMR65P59F205B)
Aggiudicatari:
STRADA LUISA AMIRA (STRLMR65P59F205B)
Saldo fattura elettronica n. 19603750 del 06/12/2019 63,38 63,38 10/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. M003136711 del 01/02/2019 45,13 45,13 08/04/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. M000365925 del 01/01/2019 496,44 496,44 29/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 12 del 21/02/2019 206,56 206,56 05/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W)
Aggiudicatari:
ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W)
Saldo fattura elettronica n. PA229 del 08/03/2019 69,67 69,67 11/03/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 791 del 12/06/2019 4.098,36 4.098,36 13/06/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIFFA E FIGLI S.R.L. (GRFSRG38T06F205O)
Aggiudicatari:
GRIFFA E FIGLI S.R.L. (GRFSRG38T06F205O)
Saldo fattura elettronica n. MI0170000050 del 22/01/2019 100,78 100,78 11/02/2019
16/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176)
Impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 5 defibrillatori in dotazione ai plessi scolastici (rif. ns. ordine prot. n. 8647/VI.2 del 17/12/2018 – quota Imponibile) 550,00 0,00 27/12/2018
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. 8004 del 18/07/2019 399,59 399,59 19/07/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. FPA 13/19 del 24/09/2019 116,39 116,39 26/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 3 del 29/05/2019 4.200,82 4.200,82 01/02/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Aggiudicatari:
LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Saldo fattura elettronica n. 2140/EG del 27/12/2019 42,62 42,62 28/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (97656000011)
Saldo fattura elettronica n. 1/2019/VELETT del 14/02/2019 5.295,08 5.295,08 07/01/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPEN MINDS S.r.l. (08212370962)
Aggiudicatari:
OPEN MINDS S.r.l. (08212370962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 22/19 del 28/11/2019 1.005,74 1.005,74 29/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2018/19 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2018 – quota Imponibile) 1.040,00 0,00 17/09/2018
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Aggiudicatari:
S. G. PRO PATRIA “1883” – Società Sportiva Diletta (09778190158)
Saldo fattura elettronica n. V3-15183 del 10/07/2019 179,80 179,80 12/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 45/2019 del 04/06/2019 2.262,30 2.262,30 01/02/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Aggiudicatari:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n. 01E/2018 del 30/01/2018 235,00 235,00 30/01/2018
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. 90/PA del 24/06/2019 113,11 113,11 02/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Aggiudicatari:
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Saldo Fattura Elettronica n. 0/2971 del 18/11/2019 131,71 131,71 21/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 02E/2019 del 04/03/2019 360,66 360,66 01/02/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. 43864 del 27/09/2019 92,66 92,66 30/09/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Saldo fattura elettronica n. 2079/EL del 24/01/2019 500,00 500,00 29/01/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Saldo fattura elettronica n. FEPA-2-2019 del 19/06/2019 2.940,00 2.940,00 20/06/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153)
Aggiudicatari:
Società Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153)
Saldo fattura elettronica n. 36 del 14/02/2019 172,13 172,13 26/02/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583)
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583)
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 568/VEFE del 31/10/2019 98,36 98,36 05/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALDUS – Società Cooperativa Sociale (05855530159)
Aggiudicatari:
GALDUS – Società Cooperativa Sociale (05855530159)
Saldo fattura elettronica n. 00059/terpa/2019 del 27/03/2019 1.226,23 1.226,23 03/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. P70 del 14/05/2019 508,20 508,20 21/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Saldo fattura elettronica n. 11239 del 21/10/2019 113,93 113,93 23/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 260/E del 04/06/2019 521,61 521,61 05/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 6884434 del 30/01/2019 164,55 164,55 28/02/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 44/2019 del 04/06/2019 3.442,62 3.442,62 07/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Aggiudicatari:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Conferma n. 187 – Venezia e Marghera – 02-03 Maggio 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato 4.016,39 4.016,39 05/04/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 000056/EP del 13/06/2019 87,41 87,41 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VACCANI LUIGI di MARIO VACCANI (VCCMRA38L17F205T)
Aggiudicatari:
VACCANI LUIGI di MARIO VACCANI (VCCMRA38L17F205T)
Saldo fattura elettronica n. 215M del 06/05/2019 590,16 590,16 07/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582)
Impegno di spesa per pagamento spettacolo in lingua inglese “Hello Puppets” – gg. 02/12/2019 (rif. determina prot. n. 7145/IV.5 del 29/10/2019) 196,72 0,00 28/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A)
Aggiudicatari:
SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A)
Saldo Nota di Debito n. 05/19 del 11/07/2019 – Compenso spettante in veste di “Figura Aggiuntiva” – Sig.ra Donzelli Sara, per realizzazione Modulo PON (Chi Ben Comincia” – Cod. 75523) 344,26 344,26 12/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELIM ONLUS (80202830156)
Aggiudicatari:
CELIM ONLUS (80202830156)
Saldo fattura elettronica n. 20184E34814 del 04/12/2018 734,40 0,00 04/12/2018
04/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 205/E del 21/05/2019 365,12 365,12 21/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 19 del 04/02/2019 156,48 156,48 08/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all’Affettività a.s. 2018/19 – plesso Ascoli – rif. Lettera di affidamento prot. n. 6515/IV.5 del 08/10/2018 1.500,00 0,00 31/10/2018
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Aggiudicatari:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n. 274 del 26/03/2019 283,61 283,61 28/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICIVA di CIVARDI LUCA (CVRLCU72M11F205B)
Aggiudicatari:
MEDICIVA di CIVARDI LUCA (CVRLCU72M11F205B)
Saldo fattura elettronica n. V3-14895 del 03/07/2019 191,49 191,49 08/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Impegno per pagamento servizio formazione personale DEA – gg. 04/11/2019 – rif. ns. Lettera d’incarico n. 7303/VI.2 del 04/11/2019 163,93 0,00 28/11/2019
07/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963)
Saldo fattura elettronica n. 9100 del 29/08/2019 1.920,49 1.920,49 30/08/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 2167/ME del 27/12/2019 559,43 559,43 28/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017)
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 05/11/2018) – rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 7399/VIII.1 del 05/11/2018 – quota Imponibile 960,00 960,00 05/11/2018
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Saldo fattura elettronica n. 1247 del 11/02/2019 113,93 113,93 14/02/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 101/PA del 19/11/2019 98,36 98,36 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Aggiudicatari:
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Saldo fattura elettronica n. 1009 del 31/01/2019 80,33 80,33 07/02/2019
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. 2/E del 01/03/2019 862,30 862,30 09/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANULI SIMONA (MNLSMN89M41F205B)
Aggiudicatari:
MANULI SIMONA (MNLSMN89M41F205B)
Saldo fattura elettronica n. FPA 15/19 del 24/09/2019 370,49 370,49 25/09/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 653.FE del 29/11/2019 132,70 132,70 09/12/2019
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Aggiudicatari:
KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Saldo fattura elettronica n. 1603 / A del 27/03/2019 2.172,13 2.172,13 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. V3-15349 del 15/07/2019 314,35 314,35 17/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 172/2019 del 05/08/2019 2.213,11 2.213,11 27/08/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Aggiudicatari:
C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Saldo fattura elettronica n. 201AV del 19/03/2019 4.333,69 4.333,69 20/03/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Saldo Parcella/Fattura elettronica n. 4/PA del 25/03/2019 65,57 65,57 26/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
Aggiudicatari:
CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
Saldo fattura elettronica n. 163/2019 del 25/04/2019 196,72 196,72 30/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155)
Saldo fattura elettronica n. P00013 del 09/09/2019 292,95 292,95 11/09/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 2/E del 05/06/2019 409,84 409,84 01/02/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Aggiudicatari:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura elettronica n. 44 del 18/06/2019 484,77 484,77 27/05/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOCETUM – Società Cooperativa Sociale (06874470963)
Aggiudicatari:
NOCETUM – Società Cooperativa Sociale (06874470963)
Saldo fattura elettronica n. 206/E del 21/05/2019 365,12 365,12 21/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. P00004 del 19/04/2019 164,22 164,22 24/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 6 del 06/03/2019 131,15 131,15 13/03/2019
13/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
Aggiudicatari:
ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
Saldo fattura elettronica n. 594/ME del 07/03/2019 495,08 495,08 19/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 4_19 del 14/06/2019 68,85 68,85 06/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Aggiudicatari:
ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Saldo fattura elettronica n. 0/2970 del 18/11/2019 294,90 294,90 21/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 19601430 del 03/05/2019 63,38 63,38 09/05/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2019/2951 del 28/10/2019 20,49 20,49 29/10/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura elettronica n. 225/2019 del 16/10/2019 963,93 963,93 22/07/2019
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Aggiudicatari:
DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Saldo fattura elettronica n. 11/E del 31/01/2019 894,19 894,19 07/02/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 9_19 del 31/05/2019 286,89 286,89 02/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Franco Fossati (97460830157)
Aggiudicatari:
Fondazione Franco Fossati (97460830157)
fattura n. FPA 3/19 del 12/03/2019 1.678,61 1.678,61 13/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 0/994 del 13/04/2019 240,76 240,76 24/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo Nota di Debito n. 06/19 del 11/07/2019 – Compenso spettante in veste di “Figura Aggiuntiva” – Sig.ra Lozej Federica, per realizzazione Modulo PON (Ciak, Si Impara – Cod. 75529) 344,26 344,26 07/01/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELIM ONLUS (80202830156)
Aggiudicatari:
CELIM ONLUS (80202830156)
Saldo fattura elettronica n. 337 del 25/03/2019 85,25 85,25 26/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Aggiudicatari:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Saldo fattura elettronica n. FT 001057 del 31/03/2019 602,46 602,46 02/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura elettronica n. 204/E del 21/05/2019 476,90 476,90 21/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. P00006 del 19/04/2019 295,08 295,08 24/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. 2019.FD338.FTPA del 24/06/2019 1.659,84 1.659,84 01/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. 310/04 del 25/11/2019 226,66 226,66 05/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Saldo fattura elettronica n. 37 del 14/02/2019 163,93 163,93 26/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Conferma n. 186 – Mantova e il Mincio – 29-30 Aprile 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato 1.581,97 1.581,97 18/03/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 34PA del 19/03/2019 80,81 80,81 19/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Aggiudicatari:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 7013141 del 24/09/2019 49,98 49,98 02/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. FPA 26/19 del 14/12/2019 221,31 221,31 17/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all’Affettività a.s. 2018/19 – plesso Francesco D’Assisi – rif. Lettera di affidamento prot. n. 6380/IV.2 del 02/10/2018 600,00 600,00 26/10/2018
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Aggiudicatari:
Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Saldo fattura elettronica n. 90AV del 27/02/2019 1.929,51 1.929,51 04/03/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Saldo fattura elettronica n. 153 del 02/12/2019 315,94 315,94 06/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 21PA del 05/03/2019 836,07 836,07 06/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Aggiudicatari:
Microtech S.r.l. – Società unipersonale (06830500960)
Saldo fattura elettronica n. 2019.FD333.FTPA del 24/06/2019 172,13 172,13 29/06/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. V2/538315 del 19/04/2019 379,43 379,43 24/04/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Saldo fattura elettronica n. 2113.EL del 25/11/2019 86,89 86,89 28/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOTEAM S.r.l. a Socio Unico (01405070184)
Aggiudicatari:
TECNOTEAM S.r.l. a Socio Unico (01405070184)
Saldo fattura elettronica n. 1775981 del 02/07/2019 336,10 336,10 04/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico (03675290286)
Saldo fattura elettronica n. 151 del 02/12/2019 321,91 321,91 04/12/2019
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 259/E del 04/06/2019 521,61 521,61 02/05/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. P80 del 28/05/2019 431,15 431,15 02/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Saldo fattura elettronica n. 20194E20881 del 16/07/2019 240,29 240,29 19/07/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 7 del 22/01/2019 167,66 167,66 24/01/2019
25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 134/E del 23/04/2019 596,12 596,12 24/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Saldo fattura elettronica n. 338 del 26/11/2019 216,39 216,39 26/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Saldo fattura elettronica n. 214M del 06/05/2019 295,08 295,08 07/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582)
Saldo fattura elettronica n. 855 del 22/10/2019 88,52 88,52 23/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Aggiudicatari:
OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Saldo fattura elettronica n. 00000065/01/2019 del 03/04/2019 1.039,75 1.039,75 13/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
Aggiudicatari:
CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
Rif. n. 7439/2018 – Versamento acconto del 25% relativa all’uscita didattica dal 05/05/2019 al 08/05/2019 – Trek Isola d’Elba in Fiore 6.769,54 6.769,54 18/03/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152)
Saldo fattura elettronica n. P0003551 del 28/06/2019 231,99 231,99 02/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Impegno di spesa per pagamento manutenzione annuale dei 5 defibrilaltori ZOLL in dotazione ai plessi (rif. ordine prot. n. 6597/VI.2 del 08/10/2019) – quota imponibile 450,82 0,00 28/11/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Aggiudicatari:
EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Saldo fattura elettronica n. 133AV del 11/03/2019 1.834,02 1.834,02 14/03/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Saldo fattura elettronica n. PA624 del 12/12/2018 320,00 0,00 12/01/2019
12/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 20194E27013 del 03/10/2019 200,66 200,66 10/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. VN_405_2019 del 25/10/2019 265,57 265,57 28/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Aggiudicatari:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Saldo fattura elettronica n. 1/2/93 del 08/02/2019 (caparra controfirmatoria per prenotazione attività/uscita didattica del 02/05/2019) 1.761,72 1.761,72 04/02/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Saldo fattura elettronica n. 19601210 del 04/04/2019 59,18 59,18 08/04/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. PAE0011273 del 30/04/2019 6,56 6,56 14/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. PAE0041723 del 31/12/2018 34,23 34,23 17/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583)
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583)
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Saldo fattura elettronica n. 92/PA del 24/06/2019 229,51 229,51 02/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Aggiudicatari:
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Saldo fattura elettronica n. 696/PA del 17/09/2019 327,87 327,87 01/02/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 459/PA del 30/06/2019 351,29 351,29 01/03/2019
29/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
Saldo fattura elettronica n. 2019.FD68.FTPA del 15/02/2019 1.702,63 1.702,63 22/02/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. FPA 17/19 del 04/10/2019 427,87 427,87 08/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. VN_387_2019 del 17/10/2019 367,21 367,21 18/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Aggiudicatari:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Saldo fattura elettronica n. 1237/ME del 24/04/2019 867,21 867,21 06/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017)
Saldo fattura elettronica n. 188/PA del 31/10/2019 194,66 194,66 05/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
Saldo fattura elettronica n. 03E/2019 del 12/06/2019 1.477,05 1.477,05 01/02/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Saldo fattura elettronica n. 000000002275 del 15/11/2019 8.440,57 8.440,57 01/10/2019
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
Saldo fattura elettronica n. P66 del 13/05/2019 409,84 409,84 21/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Saldo fattura elettronica n. 19603434 del 12/11/2019 63,38 63,38 14/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 21 PA del 04/06/2019 1.092,11 1.092,11 02/05/2019
07/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
FOTO PINO di G. PIRAS (PRSGPP58P26C129S)
Aggiudicatari:
FOTO PINO di G. PIRAS (PRSGPP58P26C129S)
Saldo fattura elettronica n. PA526 del 14/10/2019 69,67 69,67 01/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 2019.FD554.FTPA del 28/10/2019 439,25 439,25 31/10/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Saldo fattura elettronica n. P0001890 del 09/04/2019 142,62 142,62 12/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura elettronica n. 489/2019/PA del 28/11/2019 132,79 132,79 29/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE S.r.l. (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE S.r.l. (01795770351)
Saldo fattura elettronica n. 23 del 23/12/2019 (no applicazione Split Payment) 160,00 160,00 01/11/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
Aggiudicatari:
ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
Saldo fattura elettronica n. 9007/P del 30/11/2019 46,62 46,62 04/12/2019
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 309 del 10/12/2019 730,25 730,25 09/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.L.A.P. Spettacolodalvivo (03285990176)
Aggiudicatari:
C.L.A.P. Spettacolodalvivo (03285990176)
Saldo fattura elettronica n. 00060/terpa/2019 del 27/03/2019 2.445,90 2.445,90 03/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 4/PA del 11/02/2019 61,48 61,48 01/01/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Aggiudicatari:
AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
Saldo fattura elettronica n. P44 del 12/04/2019 1.083,61 1.083,61 30/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Saldo fattura elettronica n. FC/16 del 28/02/2019 67,07 67,07 05/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159)
Saldo fattura elettronica n. 194/FE del 05/04/2019 454,64 454,64 02/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
Saldo fattura elettronica n. P131 del 12/11/2019 704,92 704,92 04/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Saldo fattura elettronica n. 004/2019 del 25/03/2019 1.175,75 1.175,75 01/02/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD MILANO BASKET STARS (97487470151)
Aggiudicatari:
ASD MILANO BASKET STARS (97487470151)
Saldo fattura elettronica n. V3-15151 del 09/07/2019 380,48 380,48 01/07/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 19/PA del 06/08/2018 1.176,00 1.176,00 06/09/2018
05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Aggiudicatari:
A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Saldo fattura elettronica n. FPA 4/19 del 26/03/2019 796,72 796,72 18/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 6275/P del 15/07/2019 66,04 66,04 02/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura elettronica n. 00150/terpa/2019 del 08/05/2019 765,57 765,57 02/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. 0/635 del 12/03/2019 49,85 49,85 12/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. 43/PA del 23/05/2019 501,61 501,61 02/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEOLANDIA VIAGGI S.r.l. (03614470163)
Aggiudicatari:
LEOLANDIA VIAGGI S.r.l. (03614470163)
Saldo fattura elettronica n. 722 del 28/01/2019 65,57 65,57 08/01/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura elettronica n. V3-14405 del 25/06/2019 132,77 132,77 10/06/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. BQA34303 del 18/01/2019 199,51 199,51 01/01/2019
31/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura elettronica n. 19601923 del 06/06/2019 63,38 63,38 05/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 68 del 18/03/2019 357,67 357,67 18/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. 96/PA del 30/06/2019 126,23 126,23 03/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO (01989950157)
Aggiudicatari:
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO (01989950157)
Saldo fattura elettronica n. 7 del 10/10/2019 177,05 177,05 27/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORTICATI PIANOFORTI di SCORTICATI DANIELE (SCRCRL42B07F205Q)
Aggiudicatari:
SCORTICATI PIANOFORTI di SCORTICATI DANIELE (SCRCRL42B07F205Q)
Saldo fattura elettronica n. 11416 del 24/10/2019 43,44 43,44 21/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.r.l. (01121130197)
Codice MIME0225 fattura elettronica n. 20194G04256 del 20/11/2019 131,15 131,15 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura elettronica n. 00096/terpa/2019 del 11/04/2019 1.708,20 1.708,20 02/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2019/2242 del 23/09/2019 90,16 90,16 01/09/2019
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura elettronica n. V3-22293 del 29/10/2019 120,26 120,26 14/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. P71 del 14/05/2019 508,20 508,20 13/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Saldo fattura elettronica n. V3-15152 del 09/07/2019 233,75 233,75 01/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 1/E del 05/06/2019 772,13 772,13 01/02/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Aggiudicatari:
OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Saldo fattura elettronica n. 60/2019/PA del 21/05/2019 202,23 202,23 07/01/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale Sette O.N.L.U.S. (06500260150)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale Sette O.N.L.U.S. (06500260150)
Saldo fattura elettronica n. 0/1184 del 13/05/2019 64,45 64,45 06/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura elettronica n. V3-15352 del 15/07/2019 790,30 790,30 01/07/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 3991 / A del 15/11/2019 65,57 65,57 01/09/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Saldo nota di debito n. 000000225/I01/2019 del 15/11/2019 10,66 10,66 11/11/2019
16/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Aggiudicatari:
COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
Saldo fattura elettronica n. 20194E28052 del 14/10/2019 70,13 70,13 07/10/2019
14/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e Licenze Software come da ordine ME.PA n. 5199238 del 04/11/2019) – quota Imponibile 821,31 821,31 04/11/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Aggiudicatari:
OKTECH S.r.l. (10445080962)
Saldo fattura elettronica n. 90/E del 31/07/2019 749,18 749,18 01/07/2019
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Saldo Fattura Elettronica n. 18610883 del 11/03/2019 63,38 63,38 08/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. 152 del 02/12/2019 295,08 295,08 02/12/2019
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. PA77 del 30/01/2019 231,15 231,15 07/01/2019
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. PA623 del 12/12/2018 280,00 280,00 07/01/2019
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo fattura elettronica n. 17/19-PA del 04/04/2019 7.573,77 7.573,77 07/01/2019
31/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE “La Nostra Comunità” (97026250155)
Saldo fattura elettronica n. 8 del 22/01/2019 167,66 167,66 21/01/2019
25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Saldo fattura elettronica n. FPA 10/19 del 20/06/2019 225,41 225,41 10/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. FPA 6/19 del 19/04/2019 394,26 394,26 15/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Aggiudicatari:
QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Saldo fattura elettronica n. 18610522 del 07/02/2019 63,38 63,38 04/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Saldo fattura elettronica n. P00005 del 19/04/2019 45,90 45,90 01/04/2019
19/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Aggiudicatari:
Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Saldo fattura elettronica n. V3-15351 del 15/07/2019 408,25 408,25 01/07/2019
14/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura elettronica n. 170/PI del 08/03/2019 155,74 155,74 04/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Totali Numero Lotti: 225 164.714,88 158.829,50
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